职位说明:
1、根据年度审计计划,执行各项审计项目;
2、根据审计发现,评估审计问题风险等级,并提出恰当的审计建议;
3、与被审计单位就审计发现、审计问题和审计建议进行沟通,评估审计整改措施,并形成审计报告;
4、跟踪验证审计整改措施的落实情况和整改效果;
5、部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1、会计、审计、法律、经济管理等相关专业;
2、对内部审计、风险管理、内部控制等相关的理论知识有一定了解;
3、具备良好的学习能力、沟通表达能力和团队合作精神;
4、熟练使用Office等办公软件。
海化院
企事业单位 / 学术/科研 / 300-499人
北京品驰医疗设备有限公司
企事业单位 / 医疗设备/器械/医疗设备/器械 /
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企事业单位 / 医疗设备/器械/医疗设备/器械 /
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企事业单位 / 其他 /